Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 06/2018 10.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie - financovanie aktivity "Silvestrovský nohejbalový turnaj obce... TJ Orpann ZZ Orlov 42031338  300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 05102023 5.10.2023 Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 05.10.2023 - prenájom sály KD od 07.10.2023 do 08.10.2023 Pe3x, s.r.o. 51323486  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05022016 5.2.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 05/PZ-SL/2016 23.6.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o. 36444618   
Detail Faktúra došlá 05/2024 3.6.2024 Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2024 -   9 657,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2023 19.6.2023 Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2023 -   42 023,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2022 4.6.2022 Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2022 -   9 650,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2021 10.6.2021 Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2021 -   5 910,37 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 05/2019 4.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 05/2019 - na činnosť občianskeho združenia na I. polrok 2019 TJ Orpann ZZ Orlov 42031338  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2024 3.6.2024 Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2024 -   18 899,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2023 5.5.2023 Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2023 -   9 836,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2022 9.5.2022 Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2022 -   11 158,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2021 10.5.2021 Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2021 -   10 055,81 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 04/2019 4.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 04/2019 - na realizáciu aktivity "Memoriál Ladislava... TJ Orpann ZZ Orlov 42031338  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2017 10.7.2017 Zmluva o dielo č. 04/2017 - "Rekonštrukcia cesty na cintorín" INKAMED, s.r.o. 44780427  13 270,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 032013 21.3.2017 Zmluva o údržbe a servise č. 032013_Dodatok č. 1 - údržba a servis zariadenia XEROX WC 5019 DD21 s.r.o. 43818030   
Detail Faktúra došlá 03/2024 8.4.2024 Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2024 -   5 291,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03/2024 11.4.2024 Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania na... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2023/23 16.11.2023 Dohoda č. 03/2023/23 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky,... LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351  1 263,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2023 4.4.2023 Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2023 -   10 110,88 EUR 
Export do csv