|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2024 |
23.12.2024 |
Nájomná zmluva č. 20/2024 - zariadenie Xerox VersaLink C7130V_S + PS3 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
3 846,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
05/12/2024 |
7.1.2025 |
Kuchynské zariadenie a vybavenie |
Ján Chovanec |
50169271 |
18 664,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
07/01/2025 |
8.1.2025 |
VO na vybavenie MŠ v Orlove |
METEC CONSULTING s.r.o. |
36213748 |
512,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20161104 |
10.1.2025 |
Zmluva zo dňa 04.11.2016 - overenie (audit) KUZ |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
31290205 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20161104_01 |
10.1.2025 |
Dodatok č. 1 zo dňa 12.12.2024 k Zmluve zo dňa 04.11.2016 - overenie (audit) KUZ |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
31290205 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20101221 |
10.1.2025 |
Zmluva zo dňa 21.12.2010 - overenie (audit) IUZ |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
31290205 |
635,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20101221_01 |
10.1.2025 |
Dodatok č. 1 zo dňa 01.11.2015 k Zmluve zo dňa 21.12.2010 - overenie (audit) IUZ |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
31290205 |
850,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20101221_03 |
10.1.2025 |
Dodatok č. 3 zo dňa 12.12.2024 k Zmluve zo dňa 21.12.2010 - overenie (audit) IUZ |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
31290205 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9140084630 |
10.1.2025 |
Poistka číslo 9140084630 - skupinové úrazové poistenie od 01.01.2025 do 30.06.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
4,53 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20250112 |
15.1.2025 |
Zmluva o zabezpečení zimnej údžby zo dňa 12.01.2025 - odhŕňanie snehu z miestnych... |
David Tešla |
47331071 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2025 |
15.1.2025 |
Objednávka č. 1/2025 - predmet objednávky: Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí |
Ján Smrek |
43634036 |
186,96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20241230 |
17.1.2025 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.12.2024 - predmet zmluvy: Materiálno-technické vybavenie pre MŠ v... |
Mária Matijová |
41514939 |
14 657,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2025 |
24.1.2025 |
Objednávka č. 2/2025 zo dňa 22.01.2025 - poskytnutie služieb komplexného VO na uskutočnenie... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
24.1.2025 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2024 |
- |
|
39 246,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
17.2.2025 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2025 |
- |
|
4 051,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2025 |
20.2.2025 |
Objednávka č. 4/2025 - predmet objednávky: zber, preprava a nakladanie s KO na rok 2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
24 632,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2025 |
20.2.2025 |
Objednávka č. 5/2025 - predmet objednávky - servisná prehliadka plynového kotla Geminox |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
70,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
202501 |
20.2.2025 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - zmena sadzby DPH |
Mária Matijová |
41514939 |
15 023,43 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025/053 |
20.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - účel: Stabilizácia a oprava brehu, regulácia vodného toku a... |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
30 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20250211 |
20.2.2025 |
Darovacia zmluva - účel daru: Kultúrno-spoločenské podujatie |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
200,00 EUR |